此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您现在的位置: 主页> 通知公告

蚌埠市人民政府法制办公室2017年部门决算情况

来源:    编辑:    点击:243次    时间:2018-09-20

 

蚌埠市人民政府法制办公室2017年部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

1负责编制市政府推进依法行政工作规划,拟订市政府年度推进依法行政工作安排;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政工作的具体措施和工作建议;指导督查县、区政府推进依法行政工作;协助市长办理法制工作事项。

    2承担统筹规划市政府立法工作的责任。组织编制并实施中长期立法规划和政府立法计划,组织起草、审查、修改地方性法规、市政府规章、市政府规范性文件草案;审查报送市政府批准发布的其他文件;负责对与群众利益密切相关的市政府规范性文件草案向社会公开征求意见工作;承办国家和省、市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章草案意见的工作。

    3承担市政府规章、规范性文件解释的具体工作;组织市政府规范性文件实施效果测评;定期清理市政府规范性文件。

    4负责市政府规章、规范性文件报送备案工作;承担县、区政府和市政府部门规范性文件的备案审查责任,并根据审查情况提出处理建议;对各行政执法部门及县、区政府做出的重大行政处罚实施备案审查。

    5负责研究行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政收费、行政执行等规范政府共同行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议。

    6负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作;承办行政执法人员资格认证及执法证件年审工作;承办行政执法统计工作;组织、联系市政府特邀行政执法监督员。

    7承办市政府的行政复议、国家赔偿和行政应诉事项、指导、监督全市的行政复议、国家赔偿和行政应诉工作。

8承办市政府重大决策、重要行政措施等发布前的合法性审查;评估市政府重大决策、重大合同的法律风险;负责市政府法律顾问事务。

    9组织、参与行政执法检查,对各行政执法部门和下级政府违法或不当的行政执法行为实施督查;承办行政执法过错责任追究工作;负责推行行政执法责任制。

    10组织开展政府法制宣传、理论研究和工作交流;指导县、区政府和市政府工作部门的法制工作。

    11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市人民政府法制办公室2017年度部门决算包括:办本级决算,与预算比较户数没有变化。

纳入蚌埠市人民政府法制办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市人民政府法制办公室

 


第二部分蚌埠市人民政府法制办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

297.72

一、一般公共服务支出

35

274.52

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

3.37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

7.75

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.09

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

297.72

本年支出合计

58

297.72

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

297.72

总计

65

297.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

297.72

297.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

274.52

274.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.52

274.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

153.61

153.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010307

  法制建设

120.90

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

297.72

176.82

120.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

274.52

153.61

120.90

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.52

153.61

120.90

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

153.61

153.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

120.90

0.00

120.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

297.72

一、一般公共服务支出

32

274.52

274.52

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

3.37

3.37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

7.75

7.75

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

12.09

12.09

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

297.72

本年支出合计

55

297.72

297.72

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

297.72

总计

60

297.72

297.72

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

297.72

176.82

120.90

297.72

176.82

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

274.52

153.61

120.90

274.52

153.61

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

274.52

153.61

120.90

274.52

153.61

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

153.61

153.61

0.00

153.61

153.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.00

0.00

0.00

120.90

0.00

120.90

120.90

0.00

120.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.37

3.37

0.00

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.37

3.37

0.00

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

3.37

3.37

0.00

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.75

7.75

0.00

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

7.75

7.75

0.00

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

7.75

7.75

0.00

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.09

12.09

0.00

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.09

12.09

0.00

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.09

12.09

0.00

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目

名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

143.24

302

商品和服务支出

13.90

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

59.80

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

40.52

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

33.08

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6.47

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.37

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.68

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.28

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

18.40

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

10.90

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.01

 

 

 

人员经费合计

162.92

公用经费合计

13.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蚌埠市人民政府法制办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 


 

第三部分蚌埠市人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计297.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计297.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加75.58万元,增长30.02%,主要原因:一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部;三是增加立法工作经费等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计297.72万元,其中:财政拨款收入297.72万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计297.72万元,其中:基本支出176.82万元,占59.39%;项目支出120.9万元,占40.61%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计297.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计297.72万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加75.58万元,增长30.02%,主要原因:一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部;三是增加立法工作经费等

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入297.72万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入加75.58万元,增长30.02%。主要原因:一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部;三是增加立法工作经费等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出297.72万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.58万元,增长30.02%。主要原因:一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部;三是增加立法工作经费等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出297.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.52万元,占92.2%;社会保障和就业(类)支出3.37万元,占1.13%医疗卫生与计划生育支出7.75万元,占2.6%住房保障(类)支出12.09万元,占4.07%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.98万元,支出决算为297.72万元,完成年初预算的152.69%。决算数大于预算数的主要原因: 一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部;三是增加立法工作经费等。其中: 基本支出176.82万元,占59.39%;项目支出120.9万元,占40.61%。具体情况如下:

1一般公共服务财政事务政府办公室及相关机构事务支出。年初预算为97.46万元,支出决算为153.61万元,完成年初预算的157.61%,决算数大于预算数的主要原因: 一是当年通过购买服务聘用三名工作人员;二是增加2名军转干部

2.一般公共服务财政事务法制建设支出。年初预算为81万元,支出决算为120.9万元,完成年初预算的157.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加立法工作及合法性审查经费

3.一般公共服务财政事务社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险经费。

4.一般公共服务财政事务医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.75万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务财政事务住房保障支出。年初预算为8.77万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的137.85%。决算数大于预算数的主要原因增加2名军转干部

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出297.82万元,其中人员经费143.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金支出;公用经费13.9万元,主要包括:其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市人民政府法制办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,蚌埠市人民政府法制办公室关运行经费支出13.9万元,比2016年增加4.2万元,增长43.29%,主要原因是增加5名工作人员及合法性审查工作经费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,蚌埠市人民政府法制办公室政府采购支出总额4.02万元,其中:政府采购货物支出4.02万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,蚌埠市人民政府法制办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蚌埠市人民政府法制办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金30万元,占项目预算总额的23.62%。评价结果显示,项目绩效评价较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。